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企业因下列事项所确认的递延所得税,应计入利润表所得税费用的有( )。


(A)期末按公允价值调增可供出售金融资产的金额,产生的应纳税暂时性差异
(B)非同一控制下的合并中,被投资企业可辨认资产、负债公允价值与账面价值不同所产生的暂时性差异
(C)计提资产减值准备产生的暂时性差异
(D)期末按公允价值调增投资性房地产的金额,产生的应纳税暂时性差异
参考答案:(本答案仅供参考,请以官方发布为准。)

C,D

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